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华宁县公路工程质量监督站2026年度部门预算公开
来源:华宁县人民政府网 时间:2026-03-06 15:03   点击率:40 【打印】【关闭】
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华宁县公路工程质量监督站2026年度部门预算公开目录

第一部分 华宁县公路工程质量监督站部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县公路工程质量监督站部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


华宁县公路工程质量监督站2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家和上级交通运输主管部门有关工程质量监督工作的法律、法规、方针、政策、制度以及强制性技术标准

2.监督检查从业单位是否具有依法取得相应等级的资质证书,从业人员是否按照国家规定经考试合格,取得上岗资格。

3.监督检查建设、勘察、设计单位、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性、严密性和运行的有效性,以及各单位质量保证体系之间的协调性和一致性。

4.监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范施工、监理和供应设备、材料。

5.监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况,对公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况、对各施工工序的质量检查情况。

6.监督检查试验检测设备是否合格,试验方法是否规范,试验数据是否准确,试验检测频率是否符合规定。

7.监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况,并公布抽查样品的质量检测结果,检查关键设备的性能情况。

8.对公路工程质量情况进行抽检,分析主要质量指标的变化情况,评估总体质量状况和存在的主要问题,提出加强质量管理的政策措施和指导性意见,定期发布质量动态信息。

9.组织公路工程交竣工的质量鉴定,签发工程质量鉴定书和交竣工验收工作。

10.负责交通基础设施建设的技术管理、技术培训。

11.组织或参与工程质量事故调查处理及仲裁工程质量争端,监督检查工程(产品)质量事故处理方案的执行情况。

12.负责拟定地方交通基本建设的技术标准及实施细则、办法。

13.负责交通科技工作,主持工程建设中的新工艺、新技术推广运用和鉴定。

(二)机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.严把转序验收关,夯实工程质量基础

严格遵循《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 (JTG F80-1-2017),规范转序验收流程,对水磨路路基工程开展专项验收工作。验收过程中,重点核查路基压实度、弯沉值等关键指标,同步查阅施工资料、检测报告等文件,通过“现场实测+资料核验”双重把关,确保路基工程质量符合设计及规范要求,顺利完成转序验收,为后续路面施工奠定坚实基础。

2.规范备案管理,筑牢源头监管防线

坚持“源头管控、关口前移”原则,严格执行工程质量监督备案制度。全年完成华宁县弥海路(通红甸段)“四改三”项目及危桥改造项目设计施工总承包(EPC)工地试验室、弥玉高速盘溪大牛路改线工程(K0+000-K0+250)、武警支队华宁中队进出道路建设项目及工地试验室3个项目的质量监督备案资料符合性审查。审查重点涵盖参建单位资质、试验室设备配置、人员持证情况、质量保证体系等关键内容,累计发现并整改资料不完善、备案信息不规范等问题18项,督促参建各方按要求整改,确保备案项目合法合规、监管有据可依。

3.强化督查力度,守住质量安全底线

建立“综合督查+专项督查+巡视检查”常态化监管机制,聚焦关键工序、重点部位和隐蔽工程,加大施工现场监督检查力度。全年累计开展各类督查14次,其中综合督查9次、专项督查5次,发出质量安全督查工作痕迹记录表14份。针对华宁县弥海路(通红甸段)“四改三”项目及危桥改造项目EPC工程,重点督查施工工艺规范、安全生产措施落实等情况;对弥玉高速盘溪大牛路改线工程,紧盯路基施工安全与工程实体质量;对武警支队华宁中队进出道路建设项目,强化试验室数据真实性核查与现场施工标准化监督,形成“发现问题—下达通知—整改落实—复核销号”的闭环管理,有效防范质量安全风险。

4.主动靠前服务,助力灾害隐患治理

秉持“服务与监管并重”理念,积极协助县公路段开展地质灾害隐患治理工作。针对白皮树、老澄华路、十市路、三大、独发箐滑坡体隐患,组织专业技术人员参与现场踏勘,详细排查滑坡体范围、地质结构等情况,结合公路通行需求,协助制定科学合理的治理方案,明确边坡加固、排水疏导等关键措施,为及时消除安全隐患、保障公路通行安全提供技术支持。

5.积极履职尽责,配合重点工作推进

严格按照县委、县政府统一部署,全力配合联系村换届选举工作。选派骨干人员参与选举指导,协助开展政策宣传、选民登记、投票组织等环节工作,严格执行选举程序,确保换届选举工作公开、公平、公正进行,圆满完成换届选举相关任务。积极参与客货邮融合发展示范创建暨快递进村相关工作,主动落实各项部署要求;常态化对乡镇公路所提供专业技术指导,助力基层公路业务能力提升,高效协同推进各项重点任务落地见效。

6.深化专项行动,提升人居环境质量

常态化推进爱国卫生“七个专项行动”,结合工作实际制定实施方案,明确责任分工与工作要求。组织干部职工开展办公区域及责任片区环境卫生清扫、消毒消杀工作;加强宣传引导,主动示范等方式,普及卫生健康知识,带动周边群众参与环境整治,营造干净、整洁、文明的工作生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制3人,事业编制3人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入915,774.35元,其中:一般公共预算915,774.35元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比减少424,111.99元,减少31.65%,主要原因是2025年12月底人员在编人员较2024年12月底减少2人,故人员类经费预算减少。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入915,774.35元,其中:本年收入915,774.35元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款915,774.35元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少424,111.99元,减少31.65%,主要原因是2025年12月底人员在编人员较2024年12月底减少2人,故人员类经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出915,774.35元。财政拨款安排支出915,774.35元,其中:基本支出915,774.35元,与上年对比减少424,111.99元,减少31.65%,主要原因是2025年12月底人员在编人员较2024年12月底减少2人,故基本支出预算减少;项目支出0.00元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

“208”社会保障和就业支出164,445.12元,其中:“2080502”事业单位离退休支出科目的支出 86,400.00 元,用于单位职工离退休缴费支出,“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目的支出78,045.12元,用于单位基本养老保险缴费支出;

“210”卫生健康支出84,901.56元,其中:“2101102”事业单位医疗科目的支出40,485.91元,用于事业单位医疗支出,“2101103”公务员医疗补助科目的支出37,908.41元,用于公务员医疗补助支出,“2101199”其他行政事业单位医疗支出科目的支出6,507.24元,用于职工医疗保险支出;

“214”交通运输支出587,707.67元,其中:“2140104”公路建设科目的支出587,707.67元,用于机构运行、公路建设、人员工资福利支出;

“221”住房保障支出78,720.00元,其中:“2210201”住房公积金科目的支出78,720.00元,用于住房公积金的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年我单位无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县公路工程质量监督站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00 元,较上年减少3,000.00 元,下降33.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

华宁县公路工程质量监督站部门2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

华宁县公路工程质量监督站部门2026年公务接待费预算为 6,000.00元,较上年减少3,000.00 元,下降33.33%,国内公务接待批次为6次,共计接待60人次。主要原因分析:2026年厉行节约,减少接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

华宁县公路工程质量监督站部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

对比上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无此事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县公路工程质量监督站2026年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比增加0.00万元,增长0.00%。主要原因分析:华宁县公路工程质量监督站属于财政全额拨款事业单位,因此无机关运行经费预算。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

华宁县公路工程质量监督站部门2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比无变化。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,华宁县公路工程质量监督站部门资产总额695,235.00 元,其中,流动资产8,697.75 元,固定资产655,537.13 元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少23,225.49 元,其中固定资产减少38,037.96 元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53042400634800200111

华宁县公路工程质量监督站2026年度部门预算公开表.xlsx