关于华宁县房屋管理所2015年部门预算及“三公”经费公开的说明
根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(云政办发[2013]51号)及《华宁县人民政府关于<华宁县财政预决算及“三公”经费信息公开工作实施方案>的通知》(华政发[2014]800号)精神,结合我单位的实际情况,公示如下:
一、单位基本职能及主要工作
1、贯彻执行上级房产管理方针、政策和法律法规,拟定地方性房地产管理规章,经批准后组织实施并落实各项房产政策。
2、根据国民经济和社会发展目标和战略规划,研究制定房产的发展战略及中长期住宅建设规划,经批准后组织并监督实施。
3、负责本辖区内房屋产权登记发证和产权、产籍管理、房屋交易、租赁、继承、分家析产、改造、城镇房屋租赁管理,负责各类房屋权属管理、登记、审查,核发房屋权属证书等工作,办理各类房屋的确权、转移、变更、更正、他项权利、注销等登记手续,以及法律法规规定的其他职能。
4、负责城镇房地产开发和旧城改造动迁工作的管理和监督。
5、协同有关部门做好房产市场和房产价格的管理,负责辖区内房屋安全鉴定工作。
6、拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施;指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理;组织实施城市建设管理工作。
7、协同有关部门做好全县房产落实政策的有关工作。
8、负责房地产开发企业的管理和资质审查。
9、承办华宁县人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
纳入2015年部门预算编报的单位共1个,房屋管理所,单位性质是事业。单位实有人数7人,财政全供养7 人;在编车辆1 辆。退休人员1 人。
三、2015年部门预算收支情况。
2015年住建局公共财政预算收入71.48万元。
2015年部门公共财政预算总支出71.48 万元,其中:基本支出55.08万元,占总支出的77.06 %,项目支出16.40 万元,占总支出的22.94% 。
(一)基本支出情况
2015年用于房管所正常运转的日常支出 52.32万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常办公经费(商品和服务支出)占基本支出的5 %。
(二)项目支出情况
2015年用于保障房屋管理所为完成工作任务,用于专项业务工作的经费支出16.40万元。
三、华宁县房屋管理所2015年“三公经费”预算财政拨款情况:
(一)因公出国(境)预算情况
2015年无因公出国(境)预算。
(二)公务接待费用预算情况
2015年无公务接待费用预算。
华宁县房屋管理所
2015年6月8日
| 附件2 |
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| 2015年度部门预算收支预算表 |
| 单位名称: |
华宁县房屋管理所 |
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
备注 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、公共财政预算 |
71.48 |
一、基本支出 |
55.08 |
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| 1、本级财力安排 |
|
1.工资福利支出 |
44.57 |
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| 2、专项收入 |
|
2.商品和服务支出 |
19.16 |
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| 3、执法办案补助 |
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3.对个人和家庭的补助 |
7.75 |
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| 4、收费成本补偿 |
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4、 |
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| 5、国有资源(资产)有偿使用 |
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| 二、政府性基金 |
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二、项目支出 |
16.40 |
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| 三、财政专户管理的教育收费 |
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1、 |
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| 收入合计 |
71.48 |
支出合计 |
71.48 |
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附件3
| 2015年度部门预算公共财政预算支出表 |
| 单位名称:华宁县房屋管理所 |
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单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
项目名称 |
金额 |
支出类别 |
备注 |
| 类 |
款 |
项 |
基本 支出 |
项目支出 |
| 合计 |
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71.48 |
55.08 |
16.40 |
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附件4
| 2015年度部门“三公”经费预算支出情况表 |
| 单位名称: |
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单位:万元 |
| 项目 |
年初预算数 |
占运转经费的比重 |
备注 |
| 合计 |
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| 一、因公出国(境)费 |
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| 二、公务接待费 |
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| 三、公务用车购置及运行费 |
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| 其中: 1、公务车运行维护费 |
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| 2、公务车购置 |
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附件5
5015年度部门基本信息表
| 单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
| 实有人数 合计 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
| 小计 |
行政(含参公管理) |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
| 1 |
2=3+7 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9 |
8 |
9 |
10 |
| 华宁县房屋管理所 |
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|
7 |
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1 |
1 |
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附件6
| 2014年度收入支出决算总表 |
| 单位名称: |
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单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
58.24 |
一、一般公共服务 |
30 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
| 五、附属单位缴款 |
5 |
|
五、教育 |
34 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
37 |
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生 |
38 |
|
| |
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
40 |
58.24 |
| |
12 |
|
十二、农林水事务 |
41 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
44 |
|
| |
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
45 |
|
| |
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
|
| |
18 |
|
十八、国土资源气象等事务 |
47 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
49 |
|
| |
21 |
|
二十一、储备事务支出 |
50 |
|
| |
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
51 |
|
| |
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
| |
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
58.24 |
本年支出合计 |
54 |
58.24 |
| |
26 |
|
当年结余 |
55 |
|
| |
27 |
|
|
56 |
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
| 合 计 |
29 |
|
合 计 |
58 |
|
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 |
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附件7
| 2014年度公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| 单位名称: |
|
|
单位:万元 |
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| 项 目 |
项目名称 |
合计 |
基本支出 |
专项支出 |
|
| 科目 编码 |
科目名称 |
|
| |
| |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
|
58.24 |
58.24 |
|
|
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
0.73 |
0.73 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
|
3.70 |
3.70 |
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
|
4.0 |
4.0 |
|
|
| 2100503 |
公务员医疗补助 |
|
1.99 |
1.99 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
4.26 |
4.26 |
|
|
| 2210399 |
其它城乡社区住宅支出 |
|
43.56 |
43.56 |
|
|
| 2210399 |
基本工资 |
|
9.38 |
9.38 |
|
|
| 2210399 |
津贴补贴 |
|
3.44 |
3.44 |
|
|
| 2210399 |
奖金 |
|
3.51 |
3.51 |
|
|
| 2210399 |
绩效工资 |
|
20.32 |
20.32 |
|
|
| 2210399 |
办公费 |
|
2.84 |
2.84 |
|
|
| 2210399 |
电费 |
|
0.21 |
0.21 |
|
|
| 2210399 |
差旅费 |
|
0.02 |
0.02 |
|
|
| 2210399 |
培训费 |
|
1.08 |
1.08 |
|
|
| 2210399 |
工会经费 |
|
0. 18 |
0.18 |
|
|
| 2210399 |
公务用车运行维护费 |
|
1.50 |
1.50 |
|
|
| 2210399 |
奖励金 |
|
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附件8
| 2014年度“三公”经费公共财政拨款支出决算表 |
| 单位名称: |
|
|
单位:万元 |
| XX年度“三公”经费决算数 |
| 合 计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行费 |
| |
|
|
1.50 |
|
1.50 |
| 注:“XX年度决算数”指“三公”经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
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