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华宁县融媒体中心2025年预算公开
目录
第一部分 华宁县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县融媒体中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
作为党的宣传思想工作阵地和平台,发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能,宣传党的政策主张,反映群众意愿呼声,传播社会主流价值,广泛凝聚社会共识,做好问政、求学、求助、监督等服务工作。
贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党中央决策部署,宣传党的创新理论和社会主义核心价值观,宣传县委、县政府工作安排,传播本地政经资讯,对中央和省、市媒体形成有益补充;执行县委、县政府的决策,围绕县委、县政府中心工作,坚持正确的政治方向和舆论导向,遵循新闻规律,做好宣传报道;宣传报道我县各个时期在政治经济社会文化民生福祉方面取得的成就和全县改革发展过程中各条战线涌现出来的先进典型和模范,为全县高质量跨越式发展营造良好的舆论环境;负责做好中心所属报纸、电视、广播、网站、“两微一端”等媒体的发布和运行维护工作,引导社会热点,履行好舆论引导和舆论监督职责;负责组织制定并实施融媒体中心的发展规划,统一领导筹划基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发;加快科技创新与改造步伐,努力提升广播电视宣传工作科技含量和水平;负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中,开办新闻性、专题性等综合节目;履行新闻发布、传达政令、社会教育、文化娱乐等媒体职责,制作人民群众喜闻乐见的精品节目;负责保障本中心融媒体平台的安全营运,负责微博、微信等新媒体账号的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作;负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作;根据国家相关政策,开展公益广告活动;负责开展广播电视对外交流与合作;承担《玉溪日报》县区周刊华宁版版面组织、稿件策划、上下联系和重点稿件的写作等工作;充分利用各种手段,落实“媒体+”理念,开展好“媒体+政务”“媒体+服务”等工作;负责做好融媒体中心内部节目安全播出和设备设施的安全防范;依照县委、县政府授权,管理好融媒体中心所属国有资产。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、总编室、采编部、技术保障部、播出部、事业发展部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.持续深化县级融媒体中心改革。目前,县媒体融合仍处于传统模式“相加”阶段,内容缺乏吸引力,缺少新媒体特征;虽然入驻了时下流行的内容平台,看似拓展了传播渠道,但是报道方式和表现手法陈旧,鲜见多元形态的创新。要使党和政府的声音及时传播到基层群众之中,县级融媒体就必须跟上时代的变化、技术的变迁,着力解决内容同质化严重、原创内容偏少、报道方式陈旧、表现手法单一等问题。县级融媒体只有创新内容生产方式,再造生产流程,丰富表达方式,切实增强群众认同度、信任度、喜爱度,才能不断提升传播力、引导力、影响力、公信力,在基层舆论引导中真正发挥主导性、关键性作用。
2.积极搭建与省级媒体合作平台,加大对外宣传力度。外宣工作可以将地方形象充分展现出来,并且是县级融媒体提升自身美誉度以及知名度的关键。作为县级融媒体中心需要逐步提升自身对外宣传的认知与意识,将自身的使命与责任落实在实处。只有夯实外宣平台,不断加强同中央、省级主流媒体与知名商业媒体合作,才能全面展示全县发展成就、历史人文、生态优势等,借助媒体平台,挖掘传承好华宁的优秀历史文化,推动其创造性转化、创新性发展,更高水平打造具有重要影响力的文化品牌。
3.以内容为王,转变发展方式,力求多出精品。对新闻媒体来说,全媒体时代的内容创新、形式创新、手段创新都重要,但内容创新是第一位的。无论传播方式怎样变化,内容生产始终是媒体生存发展的根本,县级融媒体中心在激烈的市场竞争中,要转变发展观念,树立“内容为王”的理念,创新传播方式,努力将内容优势转化为传播优势。一方面,要打造优质原创内容,推出受众喜欢的本土化内容和接地气的特色内容,生动地讲好故事,最大限度扩大提升新闻的传播力和影响力。另一方面,要创新新闻传播方式。引导社会力量参与,组织各类文字、图片、音频、视频、动漫、H5、VR等形式创作活动,着力精品创作,多生产精准短小、鲜活快捷、吸引力强的内容,加强短视频、微视频等小微产品,让宣传的内容表达可闻可见可感可知。实现内容产品从可读到可视、从静态到动态、从一维到多维的升级融合,使党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制36人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制36人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,488,521.88元,其中:一般公共预算5,488,521.88元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比减少156,098.04元,下降2.77%,主要原因分析是2025年未安排临聘人员工资预算收入。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,488,521.88元,其中:本年收入5,488,521.88元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,488,521.88元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少156,098.04元,下降2.77%,下降主要原因分析是2025年未安排临聘人员工资预算收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,488,521.88元。财政拨款安排支出5,488,521.88元,其中:基本支出5,488,521.88元,与上年对比减少156,098.04元,下降2.77%,主要原因分析是2025年未安排临聘人员工资预算收入;项目支出0.00元,与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
“201”一般公共服务支出科目的支出3,982,378.91元,其中:“20133”宣传事务科目支出3,982,378.91元,主要用于人员经费及日常公用经费支出;“2013350”事业运行3,982,378.91元,主要用于人员工资福利和日常公用经费支出,保障工作正常运转。
“208”社会保障和就业支出科目的支出597,483.68元,其中:“20805”行政事业单位养老支出科目支出597,483.68元,主要用于职工单位养老保险支出;“2080502”事业单位离退休43,200.00元,主要用于退休人员生活补助支出;“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出554,283.68元,主要用于单位职工养老保险单位部分支出。
“210”卫生健康支出科目的支出461,155.29元,其中:“21011”行政事业单位医疗科目支出461,155.29元,主要用于单位职工医疗保险支出;“2101102”事业单位医疗287,534.66元,主要用于单位职工基本医疗保险支出;“2101103”公务员医疗补助147,048.97元,主要用于单位职工公务员医疗补助支出;“2101199”其他行政事业单位医疗支出26,571.66元,主要用于单位职工大病医疗保险补助和工伤保险支出。
“221”住房保障支出科目的支出447,504.00元,其中:“22102”住房改革支出科目支出447,504.00元,主要用于职工单位住房保障支出;“2210201”住房公积金447,504.00元,主要用于单位职工住房公积金补助支出。
五、对下专项转移支付情况
本单位2025年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额40,000.00元,其中:政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算36,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,400.00元,较上年减少6,800.00元,下降25.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
华宁县融媒体中心2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化。
(二)公务接待费
华宁县融媒体中心2025年公务接待费预算为20,400.00元,较上年减少6,800.00元,下降25.00%,国内公务接待批次为20次,共计接待198人次。
减少的原因是华宁县2025年定额公务接待费预算编制的定额标准降低,导致定额公务接待费减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
华宁县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2025年无项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县融媒体中心2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因分析:本单位为事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,华宁县融媒体中心资产总额1,744,595.23元,其中,流动资产2,828.55元,固定资产1,741,766.68元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,096,972.11元,其中固定资产减少1,047,191.97元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042400471600111
华宁县融媒体中心2025年部门预算公开.doc
华宁县融媒体中心2025年部门预算公开表.xlsx