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华宁县政务服务管理局(本级)2025年预算公开目录
第一部分 华宁县政务服务管理局(本级)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 华宁县政务服务管理局(本级)2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
华宁县政务服务管理局(本级)2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
华宁县政务服务管理局(本级)主要职责是:
1.贯彻执行国家、省、市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求,清理和规范行政审批事项,建立健全行政审批工作机制并组织实施。
2.统筹研究和组织实施全县政务服务体系建设,完善政务服务平台的运行机制,建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。
3.推进全县政务服务标准化建设,负责规范全县政务服务行为,建立和完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项级行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。
4.负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护、负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理,负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、政务服务管理与信息技术股、审批改革与政策法规股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.以改革创新为引领,助推服务水平提档升级
一是探索“高效办”。健全“高效办成一件事”机制,持续做好重点事项清单管理机制和常态化推进机制,推进第二批10个“一件事”主题事项在华宁落地落实。二是确保“规范办”。完善县政务服务中心软硬件升级改造,优化服务窗口布局及配套服务,打造“智慧化”办事大厅,力争年内完成政务服务中心规范化改造建设;持续优化窗口工作人员考核管理机制,严格管理,狠抓考核;完善监督机制,落实限时办结和好差评机制,确保服务规范有序进行。三是推动“便利办”。增加服务“温度”,持续开展“周六”早市服务,增强帮办代办能力,将更多公共事业领域高频服务事项纳入政务服务中心,丰富公共服务供给;拓展服务“广度”,积极扩展24小时自助服务区并向乡村覆盖,推进高频事项、跨部门事项在基层集成化办理,优化村级政务服务代办走深走实走细,实现政务服务扩面增效。
2.以放权赋能为抓手,提升项目审批服务效率
一是统筹做好园区赋权事项的业务指导和服务保障工作。持续关注园区赋权事项运行情况,统筹县级部门指导园区做好赋权事项承接培训、运行管理监督等工作,把赋予产业园区的各项职权落实落细。二是持续推进项目审批服务改革工作。推动项目审批靠前服务,持续完善项目审批帮办代办服务。常态化开展项目筛选,主动靠前,全流程跟进审批服务,完善一企一图一档案服务模式,强化与审批部门的沟通对接,强化项目审批服务进度研判,以“交地即开工”为切入点,探索“竣工即投产”审批服务改革工作,探索更多具有华宁经验的审批服务模式。
3.以公平竞争为目标,打造阳光高效的交易环境
一是持续加大隐性壁垒清除清除力度。在公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治工作基础上,进一步破除招标投标领域影响各类所有制企业公平竞争、共同发展的规则障碍和隐性壁垒,保证公共资源交易平稳运行。二是落实远程异地评标跨区域合作全覆盖。依据省、市相关要求,在保障全省远程异地评标有序开展的同时,做好评标专家管理与服务工作,严格专家培训管理,巩固提升公共资源交易平台整合,保障远程异地评标跨省跨区域有序开展。三是强化交易服务管理监督。增强公平竞争审查制度刚性约束,强化信息发布、项目审核、招标代理机构等监督管理,加强开评标场地使用管理,保障开评标活动规范有序进行;持续开展工程建设领域招标投标突出问题专项治理,助推公共资源交易领域营商环境再优化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制6人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,763,236.17元,其中:一般公共预算1,643,236.17元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入120,000.00元。
与上年对比减少438,210.13元,下降19.91%,主要原因为2025年在职实有人数较去年减少1人,财政资金紧张,一般公共预算拨款减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,643,236.17元,其中:本年收入1,643,236.17元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,643,236.17元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少408,210.13元,下降19.90%,主要原因为2025年在职实有人数较去年减少1人,财政资金紧张,财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,763,236.17元。财政拨款安排支出1,643,236.17元,其中:基本支出1,473,973.17元,与上年对比减少577,473.13元,下降28.15%,主要原因为2025年在职实有人数较去年减少1人,导致基本支出减少;项目支出169,263.00元,与上年对比增加169,263.00元,增长100%,主要原因为2025年安排预算项目经费支出169,263.00元,去年没有安排预算项目经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,总支出1,643,236.17元,主要用于保工资、保运转,具体明细科目如下:
201项一般公共服务支出1,307,670.92元,主要用于人员工资、保运转等。其中:“2010301”行政运行支出1,158,407.92元,用于单位行政人员工资绩效奖金及日常公用经费支出;“2010306”政务公开审批支出149,263.00元,用于保障政务大厅运作支出。
208项社会保障和就业支出124,174.08元,主要用于退休人员生活补助和养老保险缴费。其中:“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出124,174.08元,用于单位职工基本养老保险缴费。
210项卫生健康支出101,387.17元,主要用于医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗、职工生育、工伤、失业保险等。其中:“2101101”行政单位医疗支出64,415.30元,用于单位职工基本医疗保险缴费、大病医疗保险缴费等;“2101103”公务员医疗补助支出31,121.13元,用于单位职工公务员医疗补助缴费;“2101199”其他行政事业单位医疗支出5,850.74元,用于单位职工生育保险、工伤保险、失业保险及大病补充保险缴费。
221项住房保障支出110,004.00元,用于单位职工公积金缴费,其中:“2210201”住房公积金支出110,004.00元,用于单位职工住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
华宁县政务服务管理局(本级)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元,较上年减少2,400.00元,下降33.33%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
华宁县政务服务管理局(本级)2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化。
(二)公务接待费
华宁县政务服务管理局(本级)2025年公务接待费预算为4,800.00元,较上年减少2,400.00元,下降33.33%,国内公务接待批次为6次,共计接待120人次。
公务接待费预算数减少的主要原因为2025年财政资金紧张,单位节约开支,减少公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
华宁县政务服务管理局(本级)2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2025年无此事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
[一般公共预算收入]
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
[一般公共预算支出]
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
[三公经费]
三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
[政府采购]
政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
华宁县政务服务管理局(本级)2025年机关运行经费安排109,500.00元,与上年对比减少9,000.00元,下降7.59%,主要原因为2025年在职实有人数较去年减少1人,本年度机关办公费、公务接待费、培训费及工会费调减,导致机关运行经费预算减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,华宁县政务服务管理局(本级)资产总额581,003.52元,其中,流动资产48,664.09元,固定资产532,339.43元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少266,117.79元,其中固定资产减少238,908.96元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53042400443500200111
华宁县政务服务管理局2025年度部门预算公开表20250224035315281.xlsx
华宁县政务服务管理局(本级)2025年度部门预算公开文档20250224035101308.doc